인력운영비(총괄)

지출내역

인력운영비(총괄) 지출내역
회계년도 2020년 회계 일반회계
조직 행정복지국 기능 기타
정책사업 행정운영경비(행정과)
단위사업 인력운영비

사업개요

인력운영비(총괄) 사업개요
사업목적 총액인건비 관리로 조직의 적정 인원확보 및 지원
사업기간 연례반복적사업
총사업비 연례반복적사업
사업규모 공무원 등 기본급 및 수당, 보험료, 성과상여금
사업내용 공무원 등 기본급 및 수당, 보험료, 성과상여금
지원형태 직접수행 지원조건
사업위치
시행주체 남해군
추진근거
추진경위
추진계획

소요재원

인력운영비(총괄) 소요재원
재원별 예산액 예산성립후 증감액 예산현액
45,511,491,000 원 0 원 45,511,491,000 원
국고보조금 0 원 0 원 0 원
지특보조금 0 원 0 원 0 원
기금보조금 0 원 0 원 0 원
특별교부세 0 원 0 원 0 원
소방안전교부세 0 원 0 원 0 원
시·도비 0 원 0 원 0 원
특별교부금 0 원 0 원 0 원
시·군·구비 45,511,491,000 원 0 원 45,511,491,000 원
지방채 0 원 0 원 0 원

월별배정액

인력운영비(총괄) 월별지출계획(배정) 1월 ~ 6월
1월 2월 3월 4월 5월 6월
10,102,346,000 원 5,402,678,000 원 3,497,848,000 원 5,049,159,000 원 3,497,848,000 원 3,497,848,000 원
인력운영비(총괄) 월별지출계획(배정) 7월 ~ 12월
7월 8월 9월 10월 11월 12월
4,406,493,000 원 3,497,848,000 원 3,497,848,000 원 2,856,747,000 원 116,347,000 원 88,481,000 원

과거집행현황(최근 5년)

인력운영비(총괄) 과거집행현황(최근 5년)
2015 2016 2017 2018 2019
36,416,695,590 원 36,049,000,110 원 37,974,105,830 원 40,059,324,240 원 42,132,749,740 원


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평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

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